定州市号头庄回族乡人民政府2017年度部门决算

发布时间:2018年11月15日 信息来源: 字体:
 
  
定州市号头庄回族乡人民政府
2017年度部门决算公开目录
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、2017年度部门收入支出总体情况说明
二、2017年度部门收入决算情况说明
三、2017年度部门支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2017年度“三公”经费增减变化原因等说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
 
  
 
定州市号头庄回族乡人民政府
关于2017年度部门决算公开情况说明
 
第一部分 部门概况
 
(一)部门主要职责:
号头庄乡党委、政府职责如下:
号头庄乡党委、政府作为农村的基础组织和基础政权,对本地的经济和社会发展负有领导责任,具有综合管理和协调功能。
乡党委认真贯彻执行党的路线、方针、政策,紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略调整,抓好两个文明建设和基础组织建设,抓好党在农村各项方针政策的落实,充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。
乡政府按照社会主义市场经济的客观要求,将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上了,处理好政府与企业的关系,处理好政府与市场的关系。强化引导、服务、协调功能,加快社会主义民主政治和法制建设,进一步规范乡级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围,充分运用法律、经济手段和必要的行政手段,依法行政,规范管理。
(二)机构设置:
号头庄乡政府下设党委办公室、政府办公室、财经办公室、农业综合服务中心、计划生育服务中心、文化广播服务中心。
(三)部门决算单位构成:
部门决算单位包括党委办公室、政府办公室、财经办公室、农业综合服务中心、计划生育服务中心、文化广播服务中心。
第二部分 2017年度部门决算报表
 
 
收入支出决算总表
财决批复01表
部门:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 716.12 一、一般公共服务支出 30 398.98
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 7.49
8 八、社会保障和就业支出 37 74.86
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 73.32
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 129.17
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 32.30
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 716.12 本年支出合计 51 716.12
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00 其中:提取职工福利基金 53 0.00
其中:项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27 其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 716.12 总计 58 716.12
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 收入决算表
财决批复02表
部门:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
 
 
 
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 716.12 716.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 398.98 398.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 38.47 38.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 38.47 38.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 74.86 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 74.86 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 72.46 72.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 129.17 129.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 31.1 31.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 31.1 31.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 支出决算表
财决批复03表
部门:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
 
 
 
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 716.12 716.12 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 398.98 398.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 38.47 38.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 38.47 38.47 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 74.86 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 74.86 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 72.46 72.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 129.17 129.17 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 31.1 31.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 31.1 31.1 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 财政拨款收入支出决算总表
财决批复04表
部门:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
 
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 716.12 一、一般公共服务支出 28 398.98 398.98 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 7.49 7.49 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 74.86 74.86 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 73.32 73.32 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 129.17 129.17 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 32.3 32.3 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 716.12 本年支出合计 49 716.12 716.12 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 716.12 总计 54 716.12 716.12 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决批复05表
部门:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
 
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 716.12 716.12 0.00 716.12 7,161,169.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 398.98 398.98 0.00 398.98 3,989,773.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 324.37 324.37 0.00 324.37 3,243,703.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 324.37 324.37 0.00 324.37 3,243,703.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 36.14 36.14 0.00 36.14 361,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 0.00 0.00 0.00 36.14 36.14 0.00 36.14 361,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 38.47 38.47 0.00 38.47 384,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 0.00 0.00 0.00 38.47 38.47 0.00 38.47 384,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 0.00 7.49 74,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 0.00 7.49 74,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 0.00 7.49 74,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 74.86 74.86 0.00 74.86 748,602.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 74.86 74.86 0.00 74.86 748,602.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 72.46 72.46 0.00 72.46 724,602.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 73.32 73.32 0.00 73.32 733,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.00 0.00 0.00 73.32 73.32 0.00 73.32 733,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 0.00 0.00 0.00 73.32 73.32 0.00 73.32 733,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 129.17 129.17 0.00 129.17 1,291,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 98.07 98.07 0.00 98.07 980,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 0.00 0.00 0.00 98.07 98.07 0.00 98.07 980,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 31.1 31.1 0.00 31.1 311,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 0.00 0.00 0.00 31.1 31.1 0.00 31.1 311,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 32.3 32.3 0.00 32.3 322,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 32.3 32.3 0.00 32.3 322,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 32.3 32.3 0.00 32.3 322,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本表批复到项级科目。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表
部门:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
 
301 工资福利支出 445.84 302 商品和服务支出 155.49 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 199.28 30201 办公费 47.36 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 104.61 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 26.85 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 44.63 30206 电费 8.80 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70.48 30207 邮电费 1.68 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 114.79 30211 差旅费 2.99 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 74.86 30213 维修(护)费 35.67 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 7.2 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 29.74 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 32.3 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 5.77 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.39 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 20.09 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.43 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 560.63 公用经费合计 1,554,863.48
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决批复07表
部门:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
 
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表
编制单位:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
 
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
 
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
"三公"经费及相关信息统计表
财决公开09表
编制单位:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
项 目 行次 预算数 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 2 栏 次 3
一、“三公”经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 155.49
(一)支出合计 2 3.60 3.39 三、国有资产占用情况 22 —
1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 23 2
2.公务用车购置及运行维护费 4 3.60 3.39 1.部级领导干部用车 24 0
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 2.一般公务用车 25 2
(2)公务用车运行维护费 6 3.60 3.39 3.一般执法执勤用车 26 0
3.公务接待费 7 0.00 0.00 4.特种专业技术用车 27 0
(1)国内接待费 8 0.00 0.00 5.其他用车 28 0
其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
(2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
(二)相关统计数 11 — — 32
1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 0 33
2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 0 34
3.公务用车购置数(辆) 14 — 0   35
4.公务用车保有量(辆) 15 — 2   36
5.国内公务接待批次(个) 16 — 0   37
其中:外事接待批次(个) 17 — 0 38
6.国内公务接待人次(人) 18 — 0   39
其中:外事接待人次(人) 19 — 0 40
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 0   41
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 0   42
 
政府采购情况表
财决公开10表
编制单位:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计
货物
工程
服务
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
合 计
货物
工程
服务
 
 
第三部分 2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度部门收入支出总体情况说明
2017年度决算收入合计716.12万元,与2016年相比,决算收入减少2.35万元,减少0.32%,主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,对办公费用进行了有效控制。
2017年度决算支出合计716.12万元,与2016年相比,决算减少2.35万元,减少0.32%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,对办公费用进行了有效控制。
决算支出中含结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
二、2017年度部门收入决算情况说明
2017年度部门决算收入合计716.12万元,其中:财政拨款收入716.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。其中本年财政拨款收入716.12万元,同比下降2.35万元,下降的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,对办公费用进行了有效控制。
三、2017年度部门支出决算情况说明
2017年度决算支出合计716.12万元,其中:基本支出716.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。其中本年财政拨款支出716.12万元,同比下降2.35万元,下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,对办公费用进行了有效控制。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计716.12万元,与2016年相比,收入总计减少2.35万元,减少0.35%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,对办公费用进行了有效控制。与2017年初预算相比,增长52.47万元,增长7.91%,主要原因是我乡今年环境保护任务繁重,年中增加垃圾清理、河道治理、创城工作经费。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元。
2017年度财政拨款支出决算总计716.12万元,与2016年相比,支出总计减少2.35万元,减少0.35%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,对办公费用进行了有效控制。与2017年初预算相比,增长52.47万元,增长7.91%,主要原因是我乡今年环境保护任务繁重,年中增加垃圾清理、河道治理、创城工作经费。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。
五、2017年度“三公”经费支出决算情况说明
2017年度预算安排“三公”经费3.6万元。全年实际支出3.39万元,较去年同期减少0.49万元,减少12.59%。减少的原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。
1、因公出国(境)费年初预算安排0万元,年末实际支出0万元,因公出国(境)团组数0个、人数0人。较预算增加0%,比上一年增加0万元。
2.公务接待费0万元,公务接待0批次、0人次。较预算增加0%,比上一年增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.39万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.39万元。年末公务用车购置数量0台,公务用车保有量2台。较预算减少5.83%,比上一年减少0.49万元,减少的原因是:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据市财政预算绩效管理要求,以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
2、预算项目绩效评价开展情况
按照市财政预算绩效管理要求,对2017年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2017年本部门机关运行经费支出155.49万元,比2016年减少12.96万元,降低7.69%。主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,对办公费用和维护费用进行了有效控制。其中:办公费47.36万元、印刷费0万元、电费8.8万元、邮电费1.68万元、差旅费2.99万元、维护费35.67万元、会议费0万元、劳务费29.74万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他交通费用20.09万元。
(二)政府采购情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比上一年减少100.59万元,减少的原因是:我乡2017年未进行政府采购项目。严格执行《政府采购法》,优先选择本地中小企业产品,支持中小企业发展。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,我单位国有资产总量230.27万元,其中,房屋价值156.38万元;车辆价值27.74万元,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套);其他固定资产46.15万元。2017年比上一年增加1.92万元,2017年我乡购入了投影仪、空调等办公设备。
(四)其它需要说明的情况
我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出,空表列示。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决批复07表
部门:定州市号头庄回族乡人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
 
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表
编制单位:定州市号头庄回族乡人民政府 2018年7月 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
 
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
 
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度度仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余的资金。
六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。
八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。
九、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
十五、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 
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