2017年度部门决算公开

发布时间:2018年11月16日 信息来源: 字体:
2017年度部门决算公开
定州市西城乡人民政府
2017年度部门决算公开目录
 
第一部分部门概况(参照预算公开体制)
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017年部门决算情况说明
一、2017年度部门收入支出总体情况说明
二、2017年度部门收入决算情况说明
三、2017年度部门支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2017年度“三公”经费增减变化原因等说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
 
 
 
 
 
 
 
定州市西城乡人民政府
关于2017年度部门决算公开情况说明
 
第一部分部门概况
 
(一)部门职责:
1、党政办公室职责:
负责党委、政府的日常事务。党政各项决定的督促落实,重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作;负责机构人员编制的日常管理工作,负责党建工作,抓好党员队伍的思想、组织、作风建设;负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密及收发工作。
2、财经办公室职责:
负责农村合作经济管理;制定乡财政年度收支预算和决算;
严格控制财政支出,确保财政收支平衡;帮助、指导和监督本乡经济组织和村的财务管理工作承办党委、政府交办的其他事项。
3、农业综合服务中心职责:
承担全乡农业技术推广任务;承担全乡农业机械管理工作;负责农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作;做好农业技术推广工作;承担乡党委和政府交办的其他任务。
4、计划生育服务中心职责:
贯彻执行国家计生法规、条例和方针政策,落实我市人口、计生工作的规章制度和办法;宣传计划生育和政策、法规及人口与计划生育基础知识;对各村计划生育工作进行指导、管理和考核;负责各村计划生育兼职人员的培训工作;检查各村计划生育工作,承办乡党委和政府交办的其他工作。
5、文化广播服务中心职责:
运用各种文化艺术手段,对乡群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育;组织群众性文艺、体育活动;辅导培训群众文艺骨干,做好文物宣传保护工作;指导各村的文化工作;对乡文化市场进行监督、检查与管理;承当乡领导交办的其他任务。
(二)机构设置:
西城乡下设三个办公室和两个服务中心即党政办公室、财经办公室、人口与计划生育办公室、农业综合服务中心、文化广播服务中心。
(三)部门决算单位构成
党政办公室、财经办公室、人口与计划生育事务、农业综合服务中心、文化广播服务中心。
第二部分2017年度部门决算报表
 
 
 
收入支出决算总表
财决批复01表
部门:定州市西城乡人民政府金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1603.28一、一般公共服务支出30427.05
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出365.16
 8 八、社会保障和就业支出3745.53
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3823.96
 10 十、节能环保支出390.00
 11 十一、城乡社区支出400.00
 12 十二、农林水支出4174.34
 13 十三、交通运输支出420.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.00
 15 十五、商业服务业等支出440.00
 16 十六、金融支出450.00
 17 十七、援助其他地区支出460.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.00
 19 十九、住房保障支出4823.91
 20 二十、粮油物资储备支出490.00
 21 二十一、其他支出500.00
本年收入合计22603.28本年支出合计51599.95
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余240.00其中:提取职工福利基金530.00
其中:项目支出结转和结余250.00转入事业基金540.00
 26 年末结转和结余553.33
 27 其中:项目支出结转和结余560.00
 28  57 
总计29603.28总计58603.28
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
—1—
 
 
收入决算表
财决批复02表
部门:定州市西城乡人民政府金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
 
 
 
类款项栏次1234567
合计603.28603.280.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出430.38430.380.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务330.53330.530.000.000.000.000.00
2010301行政运行330.53330.530.000.000.000.000.00
20106财政事务24.9724.970.000.000.000.000.00
2010699其他财政事务支出24.9724.970.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务74.8874.880.000.000.000.000.00
2013101行政运行74.8874.880.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出5.165.160.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出5.165.160.000.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出5.165.160.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出45.5345.530.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休45.5345.530.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休23.2023.200.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休22.3322.330.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出23.9623.960.000.000.000.000.00
21007计划生育事务23.9623.960.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出23.9623.960.000.000.000.000.00
213农林水支出74.3474.340.000.000.000.000.00
21301农业74.3474.340.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出74.3474.340.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.9123.910.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.9123.910.000.000.000.000.00
2210201住房公积金23.9123.910.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
—2.%d—
 
支出决算表
财决批复03表
部门:定州市西城乡人民政府金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
 
 
 
类款项栏次123456
合计599.95599.950.000.000.000.00
201一般公共服务支出427.05427.050.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务327.20327.200.000.000.000.00
2010301行政运行327.20327.200.000.000.000.00
20106财政事务24.9724.970.000.000.000.00
2010699其他财政事务支出24.9724.970.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务74.8874.880.000.000.000.00
2013101行政运行74.8874.880.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出5.165.160.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出5.165.160.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出5.165.160.000.000.000.00
208社会保障和就业支出45.5345.530.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休45.5345.530.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休23.2023.200.000.000.000.00
2080502事业单位离退休22.3322.330.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出23.9623.960.000.000.000.00
21007计划生育事务23.9623.960.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出23.9623.960.000.000.000.00
213农林水支出74.3474.340.000.000.000.00
21301农业74.3474.340.000.000.000.00
2130199其他农业支出74.3474.340.000.000.000.00
221住房保障支出23.9123.910.000.000.000.00
22102住房改革支出23.9123.910.000.000.000.00
2210201住房公积金23.9123.910.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
—3.%d—
 
 
财政拨款收入支出决算总表
财决批复04表
部门:定州市西城乡人民政府金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
 
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款1603.28一、一般公共服务支出28427.05427.050.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00
 3 三、国防支出300.000.000.00
 4 四、公共安全支出310.000.000.00
 5 五、教育支出320.000.000.00
 6 六、科学技术支出330.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出345.165.160.00
 8 八、社会保障和就业支出3545.5345.530.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3623.9623.960.00
 10 十、节能环保支出370.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出380.000.000.00
 12 十二、农林水支出3974.3474.340.00
 13 十三、交通运输支出400.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出420.000.000.00
 16 十六、金融支出430.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出440.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4623.9123.910.00
 20 二十、粮油物资储备支出470.000.000.00
 21 二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计22603.28本年支出合计49599.95599.950.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余503.333.330.00
一般公共预算财政拨款240.00 51   
政府性基金预算财政拨款250.00 52   
 26  53   
总计27603.28总计54603.28603.280.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
 
—4—
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决批复05表
部门:定州市西城乡人民政府金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
 
类款项栏次12345678910111213
合计0.000.000.00603.28603.280.00599.95599.950.003.333.330.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.00430.38430.380.00427.05427.050.003.333.330.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.00330.53330.530.00327.20327.200.003.333.330.000.00
2010301行政运行0.000.000.00330.53330.530.00327.20327.200.003.333.330.000.00
20106财政事务0.000.000.0024.9724.970.0024.9724.970.000.000.000.000.00
2010699其他财政事务支出0.000.000.0024.9724.970.0024.9724.970.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.0074.8874.880.0074.8874.880.000.000.000.000.00
2013101行政运行0.000.000.0074.8874.880.0074.8874.880.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0045.5345.530.0045.5345.530.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0045.5345.530.0045.5345.530.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休0.000.000.0023.2023.200.0023.2023.200.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休0.000.000.0022.3322.330.0022.3322.330.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00
213农林水支出0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00
21301农业0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00
2210201住房公积金0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
2.本表批复到项级科目。
 
—5.%d—
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表
部门:定州市西城乡人民政府金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
 
301工资福利支出338.90302商品和服务支出176.95310其他资本性支出0.00
30101基本工资151.3830201办公费132.5331001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴89.3530202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金24.7030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费21.6030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费6.3231007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费51.8730207邮电费1.6331008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助84.1030211差旅费2.7031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费45.5330213维修(护)费5.9031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金6.1630215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助8.5130216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费5.1230499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金23.9130227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.4830701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.6230707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费3.60399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用18.0639906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计423.00公用经费合计176.95
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
 
—6—
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决批复07表
部门:定州市西城乡人民政府金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
 
类款项栏次12345678910111213
合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。
 
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表
编制单位:定州市西城乡人民政府2017年度金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
 
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。
 
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"三公"经费及相关信息统计表
财决公开09表
编制单位:定州市西城乡人民政府2017年度金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1——二、机关运行经费22176.95
(一)支出合计23.603.60三、国有资产占用情况22—
1.因公出国(境)费30.000.00(一)车辆数合计(辆)232
2.公务用车购置及运行维护费43.603.601.部级领导干部用车240
(1)公务用车购置费50.000.002.一般公务用车252
(2)公务用车运行维护费63.603.603.一般执法执勤用车260
3.公务接待费70.000.004.特种专业技术用车270
(1)国内接待费80.000.005.其他用车280
其中:外事接待费90.000.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
(2)国(境)外接待费100.000.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(二)相关统计数11—— 32 
1.因公出国(境)团组数(个)12—0 33 
2.因公出国(境)人次数(人)13—0 34 
3.公务用车购置数(辆)14—0 35 
4.公务用车保有量(辆)15—2 36 
5.国内公务接待批次(个)16—0 37 
其中:外事接待批次(个)17—0 38 
6.国内公务接待人次(人)18—0 39 
其中:外事接待人次(人)19—0 40 
7.国(境)外公务接待批次(个)20—0 41 
8.国(境)外公务接待人次(人)21—0 42 
注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
 
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政府采购情况表
财决公开10表
编制单位:定州市西城乡人民政府2018年7月金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00
货物0.000.000.000.000.000.00
工程0.000.000.000.000.000.00
服务0.000.000.000.000.000.00
项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计0.000.000.000.000.000.00
货物0.000.000.000.000.000.00
工程0.000.000.000.000.000.00
服务0.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况,按要求以空表列示。
 
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第三部分2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度部门收入支出总体情况说明
2017年度决算收入合计603.28万元,与2016年相比,决算收入增长65.7万元,增长12%,主要原因是:财政拨款增加。
2017年度决算支出合计599.95万元,与2016年相比,决算增长62.37万元,增长12%,主要原因是人员增加,财政支出加大。
决算支出中含结余分配0万元,年末结转和结余3.33万元。
二、2017年度部门收入决算情况说明
2017年度部门决算收入合计603.28万元,其中:财政拨款收入603.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,0占%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。其中本年财政拨款收入603.28万元,同比增长65.7万元,增长的主要原因是:财政拨款增加。
三、2017年度部门支出决算情况说明
2017年度决算支出合计599.95万元,其中:基本支出599.95万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。其中本年财政拨款支出0万元,同比增长62.37万元,增长的主要原因是人员增加,财政支出加大。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计603.28万元,与2016年相比,收入总计增长65.7万元,增长12%,主要原因是财政拨款增加。与2017年初预算相比,增长20.38万元,增长3.50%,主要原因是财政拨款增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元。
2017年度财政拨款支出决算总计599.95万元,与2016年相比,支出总计增长62.37万元,增长12%,主要原因是人员增加,财政支出加大。与2017年初预算相比,增长20.38万元,增长3.50%,主要原因是人员增加,财政支出加大。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。
五、2017年度“三公”经费支出决算情况说明
2017年度预算安排“三公”经费3.6万元。全年实际支出3.6万元,较去年同期持平。因公出国(境)费年初预算安排0万元,年末实际支出0万元,因公出国(境)团组数0个、人数0人。2.公务接待费0万元,公务接待0批次、0人次。3.公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.6万元。年末公务用车购置数量0台,公务用车保有量2台。较预算增加(减少)0%,比上一年增加(减少)0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据市财政预算绩效管理要求,我单位部门以“部门职责
为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。按照市财政预算绩效管理要求,我单位部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到100%。经综合评价,各项目均按照设定绩效目标指标情况实施完成,综合评价等级为优。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2017年本部门机关运行经费支出176.95万元,比2016年增加78.07万元,增长78.95%。主要原因是办公费增大了支出,其中:办公费132.53万元、印刷费0万元、邮电费1.63万元、差旅费2.70万元、会议费0万元、电费6.32万元、维修费5.90万元、劳务费5.12万元、工会经费0.48万元、福利费0.62万元、公务车运行维护费3.60万元、其他交通费18.06万元。
备注:2017年本部门机关运行经费支出176.95万元,与各项支出合计数差0.01万元,差异由四舍五入造成。
(二)政府采购情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比上一年增加(减少)0万元,增加(减少)的原因是严格执行《政府采购法》,优先选择本地中小企业产品,支持中小企业发展。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,资产总额622.46万元,其中流动资产357.53万元,固定资产264.93万元。其中流动资产减少0.39万元,减少原因是:负债减少;固定资产增加了23.26万元,增加原因:固定资产增加,购买办公设施。本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。比上一年“增加(减少)0万元,增加(减少)的原因是:没有变化。
(四)其它需要说明的情况
我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出,空表列示。
 
第四部分名词解释
 
一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度度仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余的资金。
六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。
八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。
九、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
十五、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 
 
 
 
 
 
定州市西城乡人民政府
2018年11月
 
 
 
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